近日,县审计局聚焦主责主业,创新审计方式,通过专项督查,将内审机构设置、人员配备、制度建设等工作要求,传达给各单位主要负责人和内审领导小组办公室工作人员,切实推动全县内审工作高质量开展。
立足经济监督主责主业,强化审计担当作为。重点关注我县财政收支的真实性、合法性、效益性以及财政管理现状,坚持“求新、深挖、从严”审计标准,以问题为导向,精准发力,以审计促进财政资金安全和规范高效运行,同时为全县重大决策提供参考依据。
树立大数据审计理念,探索数字化审计方式。充分发挥大数据审计分析团队优势,加大电子数据采集力度。在土地审计项目中,对历年地类图斑数据、生态红线数据、供地征地数据等进行筛选、叠加、相交、擦除等获得审计疑点,并通过数据分析筛选出不同地类中面积较大的地块进行现场延伸核实。
实行整改全周期管控,高标准推动审计整改。以“报告+问题清单”方式督促被审计单位落实整改,以“限期整改通知书+未整改问题清单”方式提醒各单位限期完成整改。依托审计整改挂销号系统,以“清单式管理、对账式销号、定期式评估”等方式,对审计整改问题进行全过程跟踪动态管理,实时掌握整改进展,阶段性汇报整改推进情况,对整改实行全周期管控。